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审计岗位职责

栏目: 职场 / 发布于: / 人气:6.38K

在不断进步的社会中,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计岗位职责

审计岗位职责1

一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计岗位职责2

职责描述:

1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;

3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;

2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;

4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;

5、有敏感的风险防范意识和洞察力。

审计岗位职责3

1、工商管理、金融、财会、审计、经济学类等各专业都可,统招本科及以上学历的在校生、优秀社招人员条件可放宽;

2、熟悉工程审计、招标投标等相关专业知识和政策法规。

3、协助审计经理实施审计工作,编制审计文档,拟定审计报告草稿;熟练检查工作底稿,规范完成审计归档工作。

4、能熟练操作公司OA软件和办公软件(word、excel、ppt等)。

审计岗位职责4

1、具有高度敬业精神、团队意识强

2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力

3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查

4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;

5、完成劳务经理交代的其他事务。

审计岗位职责5

1、全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

2、对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

3、设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

4、不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

5、对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的`风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

6、对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

审计岗位职责6

职责描述:

1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;

3.负责部门计划与总结工作;

4.负责公司预算与决算工作;

5.负责公司资金管理工作;

6.负责公司资产统筹与监管工作;

7.负责公司风险识别与管控工作;

8.负责公司审计工作;

9.负责公司税务筹划工作;

10.负责财务分析与改进工作;

11.负责财务架构优化工作;

12.负责财务审计线团队建设工作;

13.完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

审计岗位职责7

岗位职责:

1、负责对集团信息安全全体系运作完整性、符合性和有效性进行独立审核,并提出合理化建议以及后续的整改推进。

2、集团信息化过程中从信息安全角度和审计角度监督流程的合规性并提出相关专业性建议。

任职资格:

掌握以下知识:

1、全球及国内云安全架构;

2、windows,linux服务器操作系统的安全加固,包括防病毒,应用防护等。

3、安全渗透、安全加固及安全事件的应急响应,协助漏洞验证等。

4、服务器进行漏洞扫描、端口扫描、弱密码扫描,并整理报告。

5、各类信息安全事件侦查和分析。

6、 iso27000、等保等。

技能:熟练掌握和应用信息安全技术、网络技术;通过cissp认证;

经验:3年信息安全相关工作经验;

审计岗位职责8

岗位职责

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

审计岗位职责9

1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作;

2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;

4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;

5、协助完成部门项目经理的其他工作安排。

审计岗位职责10

职责:

1、执行集团及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制等方面的审计项目;

2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;

3、协助完善内审管理制度,编制工程审计案例、工程审计指南等;

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学;

2、具有3年及以上大型房地产公司等甲方单位内部审计、工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先;

3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;

4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;

5、具有建造师、造价工程师等工程类职业资格;同时具备注册内部审计师等资格证者优先;

6、具有政府审计等工作经验优先;

审计岗位职责11

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位

审计岗位职责12

职责:

1.监督工程过程,控制成本;

2.招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;

3.签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。

任职要求:

1.全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;

2.有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;

3.具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。

审计岗位职责13

1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3.完成上级领导交办的其它工作。

审计岗位职责14

1、制定项目审计计划及实施方案;

2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

4、对审计问题点进行跟踪审计;

5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

6、领导交办的其它事项。

审计岗位职责15

(一)经理

1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

(二)副经理

1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;

5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

8、完成上级交办的其他工作。

(三)审计员

1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

6、完成上级交办的其他工作。