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审计岗位职责15篇

栏目: 职场 / 发布于: / 人气:8.12K

在当今社会生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编帮大家整理的审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

审计岗位职责15篇

审计岗位职责1

法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:

1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;

2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;

3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;

4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;

5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;

6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;

任职要求:

1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;

2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。

3、法学等相关专业,本科及以上学历;

4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;

审计岗位职责2

职责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1.学历要求:本科及以上

2.专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

审计岗位职责3

岗位职责:

1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;

2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;

3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;

4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;

6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

岗位要求:

1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

2、金融、财务审计类学科尤佳;

3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

4、英文6级以上。

1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;

4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

审计岗位职责4

审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:

1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;

3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

4、完成项目经理交代的其他任务。

任职要求:

1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

审计岗位职责5

1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;

2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;

3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;

4、完成上级领导临时交办的其他工作。

审计岗位职责6

1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的`抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

审计岗位职责7

岗位职责:

1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;

2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;

3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;

4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:

1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;

2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;

3、有较好的语言表达和沟通能力;

4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计岗位职责8

职责:

1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

4、高度的职业道德和抗压能力;

5、具有财务、会计、审计等知识;

6、具有二年以上同岗位经验。

审计岗位职责9

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责10

1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。 

审计岗位职责11

职责:

1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

2、按时归档各类管理审计资料;

3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

5、跟踪审计建议实际落实情况;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

审计岗位职责12

1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;

2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;

3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;

4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;

5、领导安排的其他工作。

审计岗位职责13

1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计岗位职责14

职责:

1.协助领导搭建工程审计评估体系,经审定后组织实施;

2.按要求对公司所属工程项目实施关键环节审计,包括工程预算、招投标、合同、结算等。

3.参与年度综合审计、专项审计,对公司所属工程项目进行检查、审计,协助领导提出改进建议。

4.领导交办的其他工作。

任职资格:

1.本科以上学历,工程造价、安装及建筑工程等相关专业。

2.熟练操作相关工作软件。

3.2年以上相关工作经验,具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计经验者优先考虑。

4.能接受全国范围内定期出差。

审计岗位职责15

金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的知识整理

任职资格:

1.本科及以上学历

2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;