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会计工作日志模板

栏目: 工作总结 / 发布于: / 人气:1.19W

第二模板:
会计工作交接书(二)

会计工作日志模板

财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:   

一、科内人员与分工  

1.郭XX:分管综合财务;  

2.马XX:分管成本核算;  

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;  

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;  

5.苏XX:分管货币资金核算。  

二、会计帐簿、凭证及报表  

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;  

2.1993年度“会计赁证”106册;  

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。  

三、印鉴  

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;  

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;  

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;  

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;  

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;   

6.厂长杨调公用名章壹枚;  

四、会计档案  

1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;  

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;  

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;  

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。   

五、其他事宜  

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自 X X X 号至×××号)。  

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。  

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。  

六、交接日期  

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。  

七、本交接书一式四份  


  移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。   

移交人:王XX(签章)  

接管人:尚XX(签章)  

监交人:冯XX(签章)  

总会计师:纪XX(签章)  

200X年x月X日

第三模板:
会计工作交接书(三)

出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:   

(一)交接日期:  

199X年X月X日  

(二)具体业务的'移交:  

1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。  

2、库存国库券:478000元,经核对无误。  

3、银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。  

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:  

1.本年度现金日记帐一本;   

2.本年度银行存款日记帐二本;  

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);  

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);  

5.托收承付登记簿一本;  

6.付款委托书一本;  

7.信汇登记簿一本;  

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;  

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;  

(四)印鉴:  

公司财务处转讫印章一枚;  

公司财务处现金收讫印章一枚;  

公司财务处现金付讫印章一枚;  

(五)交接前后工作责任的划分:

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;  

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。  

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。  


  移交人:朱XX(签名盖章)  

接管人:金XX(签名盖章)  

监交人:迟XX(签名盖章)  

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日