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  • 2016年导游证将全国通用:取消年审制
    发表于:2014-10-07
    根据此次旅游工作会议报告,导游资格证将终身有效,且导游证全国通用。下面是关于导游资格证将终身有效的最新解读,仅供参考!对此,多位专家均指出:如果将其理解为“导游证终身有效”,是重大...
  • 办园审批流程及年审制度
    发表于:2015-03-27
    儿园一、办园审批流程:1、办园人员提交申请报告,上交相关材料(办园人员身份证复印件,个人工作简历,办园资金,办园地址,房产证明等)到乡镇中心小学。中心小学派员到实地考查,对办园条件,设施、师...
  • 审计管理制度2017
    发表于:2018-04-27
    不同公司可以有不同的审计管理制度。你对审计管理制度了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的审计管理制度范文,欢迎阅读。审计管理制度为了更好地落实集团的`各项管理制度,提升经营公司的...
  • 校本研修方案审查制度
    发表于:2019-08-08
    为了扎实认真的把我校的校本研修工作落到实处;为了校本研修方案的切实可行;为了我校校本研修方案适应新的`教学理念。真正做到面向学生、提高教师、适应社会;我校特制定《高村小学》一、...
  • 基层审计机关的审计质量控制措施
    发表于:2016-07-28
    基层审计机关由于人员少任务重的矛盾突出,审计质量控制机制不够健全等原因,在审计质量控制方面难免有不到位的地方,一定程度上影响了审计质量,有的甚至埋下严重的风险隐患,应引起高度重视。...
  • 校内民-主监督审核制度
    发表于:2018-02-16
    一、以服务师生为宗旨,坚持学校自主经营,确保饭菜质量“价实相符”。二、食堂管理员与从业人员定期进行健康检查和接受卫生知识培训,做到无证不上岗。三、规范食堂收入与支出,与食堂无关的...
  • 内审控制程序范本2017
    发表于:2020-11-24
    内审员全称叫内部质量审核员,通常由既精通ISO9000国际标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。小编下面为大家整理关于内审控制程序的范本,欢迎阅读参考:一、目的:检验质量与环境是否被正确...
  • 基层审计机关审计质量控制常见问题
    发表于:2015-11-23
    审计质量是审计工作的生命线,也是审计机关追求的永恒主题。那么基层审计机关审计质量控制常见问题有哪些呢?(一)审前准备不充分,审计计划(方案)不科学,审计实施缺乏约束力。审计计划(方案...
  • 财务审计管理制度2017
    发表于:2016-07-18
    你知道什么是财务审计管理制度吗?你对财务审计管理制度了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于财务审计管理制度的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据...
  • 2017内审员考试知识点:管理评审控制程序
    发表于:2020-11-24
    凡是推行ISO9000的组织,通常都需要培养一批内审员。内审员可以由各部门人员兼职担任。小编下面为大家整理关于内审员考试的知识点,欢迎阅读参考:一、目的:审查质量与环境系统以确保其符合...
  • 内部审计与监督制度
    发表于:2019-02-04
    一、公司财务审计部门依法对集团、对所属单位实施内部审计监督,开展日常审计和任期经济责任审计,审计周期不得超过一年。二、开展内部审计,必须依法组成审计小组,审计小组一般由公司委托审...
  • 研修方案审查制度
    发表于:2018-04-20
    为了扎实认真的把我校的校本研修工作落到实处;为了校本研修方案的切实可行;为了我校校本研修方案适应新的教学理念。真正做出面向学生、提高教师、适应社会;我校特制定《义门中心校校本研...
  • 导游证年审制度
    发表于:2016-05-26
    导游证可分为正式导游证和临时导游证两种。导游证的有效期限为3年,临时导游证的有效期限最长不得超过3个月;此外,导游证有效期满后,可以申请办理换发导游证手续,而临时导游证有效期限届满...
  • 内部审计具体准则之内部控制审计
    发表于:2016-05-25
    你知道什么是内部审计控制吗?你对内部审计控制了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计控制的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保...
  • 机构编制管理审计方法
    发表于:2015-03-24
    机构编制管理事关党和国家执政资源的配置,涉及党的机关、国家机关、有关群众团体机关和事业单位,下面是一些机构编制管理审计方法,欢迎大家阅读参考!一、机构编制管理中存在的问题机构编...
  • 独立审计制度现状分析
    发表于:2019-11-11
    独立审计准则是规范审计行为的权威性标准,其建立目的是促使注册会计师独立、客观、公正地按统一的执业准则执行审计业务,以提高审计工作质量和执业水平,促进社会主义市场经济的健康发展。...
  • 幼儿园办园审批流程及年审制度
    发表于:2015-03-28
    一、办园审批流程:1、办园人员提交申请报告,上交相关材料(办园人员身份证复印件,个人工作简历,办园资金,办园地址,房产证明等)到乡镇中心小学。中心小学派员到实地考查,对办园条件,设施、师资力...
  • 内部控制审计具体准则
    发表于:2016-05-26
    内部审计是组织内部的审计业务,是一种范围性概念,不同于"由内部审计人员从事的审计业务"的主体性概念。yjbys小编下面为你整理了关于内部控制审计具体准则,希望对你有所帮助。第一章总则...
  • 审计工作底稿的编制
    发表于:2016-07-26
    审计工作底稿是审计人员在实施审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录,具体反映审计人员的工作过程和工作成果,反映审计人员依法审计的职责履行情况。规范审计工作底稿的编制,对于严格...
  • 车辆定期检测年审制度
    发表于:2015-11-11
    为了保证车辆的安全行驶,驾驶员每天务必做好出车前、行驶中和返回后的“三段查”工作,以确保行车安全。一、出车前应对下列各项进行检查:1、检查燃油箱的贮油量,水箱的水量,曲轴箱内的机油...
  • 内部审计管理制度2017
    发表于:2016-08-18
    你知道什么是内部审计管理制度吗?你对内部审计管理制度了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计管理制度的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为加强公司内部管理和审计监督,有效...
  • 内部审计具体准则-内部审计质量控制
    发表于:2016-08-03
    你知道怎样控制内部审计质量吗?你对内部审计质量控制了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计质量控制的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为了规范内部审计质量控制工作,保证内...
  • 招标控制价审计的重点
    发表于:2015-04-16
    通过招标控制价的审核不仅能有效的节约政府投资,而且加强了项目管理,在源头上阻止了工程类别错误、工程量计算错误、计价定额套用错误等人为因素造成的虚列预算的行为发生,从而可以及早地...
  • 制度审查专题会议纪要
    发表于:2015-12-08
    浙江江南工程管理股份有限公司西双版纳国际度假区工程西双版纳秀场、西双版纳万达广场专题会议纪要内容提要:2015年1月8日对万达《质量新制度》交底学习签发人:浙江江南工程管理股份有限...
  • 行政审批例会制度
    发表于:2019-09-13
    一、党委会议1、中心党委会议由书记委托副书记召集并主持,中心党委成员参加。根据需要可请有关人员列席会议。2、党委会议每季召开一次,必要时可临时举行。3、会议主要内容:讨论决定贯彻...