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  • 小学作文神探妈妈审案
    发表于:2018-08-26
    “瑶瑶、渊渊、博博,一起过来!”一个周末的上午,我和双胞胎弟弟正在客厅里疯玩着,卧室里忽然传来了妈妈严厉的声音。一听声音不对,我们姐弟三个赶紧就来到了卧室。“老实交代,这是谁干的?”...
  • 2017内审师《内部审计》练习题及答案
    发表于:2016-05-26
    1.某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的...
  • 内部审计具体准则之审计档案工作
    发表于:2016-08-03
    你知道什么是审计档案工作吗?你对审计档案工作了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于审计档案工作的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为了规范审计档案工作,提高审计档案质量,发挥审计...
  • 审计机关审计方案的基本准则
    发表于:2019-08-20
    第一条为了规范审计方案的编制、审核、调整和实施,实现审计目标,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国国家审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称审计方案,是指审计机关为了能够顺...
  • 2017内审师《内部审计》模拟练习及答案
    发表于:2014-10-23
    1.内部审计是一个有活动的职业。以下(D)对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;C.内部审计...
  • ISO9000质量管理体系内审审核方案概述
    发表于:2014-10-22
    ISO9000质量管理体系内审审核方案概述:审核方案是针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。组织可以根据受审核组织或部门的规模、性质和复杂程度对审核方案进行策...
  • 2017内审师《内部审计》考前练习及答案
    发表于:2014-10-23
    1.经过首席审计官批准可以调用审计工作底稿的情况包括(ABCD)A.外部审计师调用B.法院执行公务时调用C.税务审计D.政府合同检查2.审计报告可以包括的内容有(ABCDEFGHI)。A.审计立项依据B...
  • 2017内审考试《审计业务》练习题及答案
    发表于:2014-10-21
    1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。ⅲ.在新的计算机应用程序安装...
  • 预案评审会议纪要
    发表于:2018-06-14
    时间:xx-xx年xx月xx日xx时xx分至xx日xx时xx分地点:与会人员:会议主持:会议记录:会议议题:(范例:组织专家对XX化工厂综合应急预案、重大危险源专项预案等两个应急救援预案进行评审。)会议第一项:...
  • 研修方案审查制度
    发表于:2018-04-20
    为了扎实认真的把我校的校本研修工作落到实处;为了校本研修方案的切实可行;为了我校校本研修方案适应新的教学理念。真正做出面向学生、提高教师、适应社会;我校特制定《义门中心校校本研...
  • 2017内审考试《审计业务》预测题及答案
    发表于:2016-05-26
    一、单选题1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序;B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量;C.无法详细比较已收到货物的质...
  • 内审考试审计业务模拟题及答案2017
    发表于:2016-05-26
    1.内部审计师提供了下列关于A分公司上月业绩的一份陈述:"因为原材料X供应短缺,A分公司的利润下降了15%。"从该审计师的陈述中,可以有效地得出下列哪项结论?I、A分公司产品销售下降了15%或...
  • 审计师《审计相关知识》自测题及答案
    发表于:2016-12-27
    注册税务师是指经全国统一考试合格,取得《注册税务师执业资格证书》并经注册登记的、从事税务代理活动的专业技术人员。那么审计师《审计相关知识》自测题是怎样的呢?以下仅供参考!选择题...
  • 2017内审考试《审计业务》复习题及答案
    发表于:2014-10-21
    1.一名审计人员正对某组织的财务状况进行审计。下列哪一项不属于内部审计责任说明(statementofresponsibilitiesofinternalauditing)所规范的审计范围?a.复核财务信息的可靠性与真实性...
  • 中级审计师审计专业试题及答案
    发表于:2014-11-30
    单项选择题1、每期都支付稳定的较低的正常股利额,当企业盈利较多时,再根据实际情况发放额外股利。这种股利政策是()。A.剩余股利政策B.稳定增长股利政策C.固定股利支付率股利政策D.低正...
  • 内部审计具体准则-审计档案工作
    发表于:2020-11-24
    yjbys小编和大家分享部分关于审计档案的具体准则资料,欢迎大家阅读学习哦,更多资料请继续关注应届毕业生培训网哦!第一章总则第一条为了规范审计档案工作,提高审计档案质量,发挥审计档案作...
  • 审计档案工作内部审计具体准则
    发表于:2014-10-22
    从一开始起,内部审计就被当作政府审计的"基础",服从和服务于政府审计,并采用"行政模式"的管理体制。yjbys小编下面为你整理了关于审计档案工作内部审计具体准则,希望对你有所帮助。第一章...
  • 2017内审考试审计业务模拟题及答案
    发表于:2016-05-26
    1.一名审计人员正对某组织的财务状况进行审计。下列哪一项不属于内部审计责任说明(statementofresponsibilitiesofinternalauditing)所规范的审计范围?a.复核财务信息的可靠性与真实性...
  • 审计师《审计相关知识》练习题及答案
    发表于:2014-11-29
    导读:我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚心和科学方法。小编搜集整理了审计师《审计相关知识》练习题及答案,旨在提高考生对知识点的掌握程度!就跟随本站...
  • 2017内审师《内部审计》复习题及答案
    发表于:2016-05-26
    1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。ⅲ.在新的计算机应用程序安装...
  • 审计师《审计相关知识》习题及答案
    发表于:2014-11-29
    注册税务师是指经全国统一考试合格,取得《注册税务师执业资格证书》并经注册登记的、从事税务代理活动的专业技术人员。那么审计师《审计相关知识》习题及答案是怎样的呢?以下仅供参考!1...
  • 审计局OA系统方案
    发表于:2016-07-08
    审计局是属于国家行政单位,其主要是负责一个区域内的单位财务相关的审计工作,所以审计局oa办公自动化系统的功能都是围绕着财务及审批来进行的,其主要有财务管理及工作计划管理、审计管理...
  • 方案评审邀请函
    发表于:2016-12-18
    佛山市南海区建筑工程安全监督站:根据市建设局文件,我司施工的件,方案已经监理单位审批,现定在派人参加。拟邀请的'专家均从市建设局专家库中抽取,名单如下:外脚手架专项方案符合专家评审条...
  • 2016高级审计师审计理论与审计案例分析考试大纲
    发表于:2015-12-08
    本科目主要考查作为高级审计师在审计理论与实务方面进行研究总结、分析判断、综合运用、组织指导和实务操作的能力。本科目设置两种题型——综合分析题和案例分析题。综合分...
  • 2017内审师考试内部审计练习题及答案
    发表于:2016-07-11
    1.内部审计职业道德基本原则包括(BDEG)A独立B客观C公正D诚信E胜任F审慎G保密2.内部审计的职能和作用包括(DF)A监督B鉴证C评价D确认E服务F咨询G建议H指导3.内部审计组织上的独立性是指...